隨著EAS預算系統的正式上線,截至當前,川投集團2008年第一次預算編報工作已基本完成,預算管理信息化項目建設已進入沖刺階段。按照整體計劃,項目組從12月3日開始分三批對包括三級子公司在內的63家企業和公司本部12個部門的預算編報人員進行了集中式的操作培訓,08年度的預算編報工作也同時展開。通過培訓和現場指導,各單位預算編報人員已經能夠比較熟練地使用金蝶EAS系統進行預算編制操作。在培訓期間各單位基本完成了08年度預算編報。項目組也針對預算編制過程中反映出來的問題,對預算系統進行了及時地校正和修訂,使系統運行更加穩定、功能更加完善。
本次管理信息化項目建設的時間緊、任務重、要求高,自2007年10月9日正式啟動以來,項目組堅持以集團公司預算管理目標為己任,努力克服工作中遇到的各種困難。整個系統在集團公司管理信息化的總體框架下,對指標體系、報表內容、報表格式以及報表生成等內容的一次深度優化,力求做到了“五個對接”:一是與省國資委的要求對接,增加了一些省國資委關注的報表及單項指標;二是與川投現代化管理的內在需要對接,為強化過程控制,保障預算執行,預算指標精細到了月度,體現了精細化管理的要求;三是與川投集團當前的業務特點對接,按行業板塊重新調整了每一個單位的表格內容,體現了行業差異,增強了其合理性;四是與川投集團企業執行力支撐平臺EOSS系統對接,按照信息化建設要求,為EOSS展示平臺提供預算數據源;五是與財務管理為核心的管理模式對接,為下一步統一集團公司的會計核算,統一報表體系,實現財務管理的全面信息化奠定良好基礎。系統的特點主要體現在三個方面:從管理級次上來看,由原計劃的二級子公司拓展到了三級子公司;從報表層次上來看,包含了五層報表,其邏輯關系和勾稽關系更加清晰;從報表內容上來看,涵蓋了63家預算單位、70張報表。
通過兩個月的努力,EAS預算管理系統運行穩定,各預算單位預算編報第一階段工作基本結束,EAS系統與EOSS系統的集成工作也取得了很大進展,各項工作均達到了預期目標。