6月24日上午,四川省內部審計師協會會長王克懷、四川省審計廳內部審計監督指導處處長易洪到川投集團檢查指導內部審計工作。
審計部部長倪莎就近三年來川投集團審計部加強內部審計職能,在工作中積極探索“風險為導向、控制為主線、治理為目標、增值為目的”的審計模式,堅持常規審計與重點審計、專項審計相結合,逐步建立起審計監督長效機制,保證公司重大項目投資和生產經營活動的持續穩定健康發展等情況進行了匯報。
王克懷會長、易洪處長聽取了匯報,王會長指出,內部審計要按照內部審計相關規定結合企業對內部審計工作的要求制訂審計規劃,加強企業負責人任中審計,在審計中注重審計方法以及與被審計單位的溝通,審計結束后應重視審計工作總結和審計成果的運用與宣傳。
王克懷會長、易洪處長對川投集團內部審計制度、內審項目工作底稿等資料進行了檢查,對審計部采取與中介機構共同組成審計組開展審計工作的方式予以肯定,并建議按照《四川省人民政府辦公廳關于四川省國有企業高質量發展的指導意見》(川辦發[2019]3號)的要求,健全集團監督體系,落實審計直管,強化縱向監督和專業監督,增強審計力量,加大內部審計監督力度。