2018年10月30日,為學習內部審計先進單位,借鑒長虹集團在內部審計、審計信息化建設等工作中的成功經驗,進一步完善集團公司內部審計體系,加強集團公司內部審計工作,集團公司黨委委員、紀委書記田雨晴率隊前往長虹集團就內部審計相關問題進行了深入調研和討論交流。
長虹集團審計部部長李云強首先介紹了長虹集團內審工作改革進程、審計信息化建設發展概況。長虹集團審計部相關工作人員分別對長虹集團內審部門的定位、組織體系建設、審計資源整合、審計工作的總體思路及具體措施、審計成果運用、審計管理規范化、智能審計系統建設等內容進行了詳細介紹。
紀委書記田雨晴對長虹集團審計隊伍在內審行業中的領軍地位、內部審計創新、審計信息化建設及審計監督成效給予高度評價,并就如何做好內部審計定位、加強內部審計監督、推進智慧審計建設、強化投資風險防控等相關工作展開了深入討論。
集團公司審計部部長倪莎、副部長王毅,審計部、戰略投資部、川投信息產業公司等相關人員陪同參加調研。